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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -ENGATE FLEXÍVEL 60CM........... 3,90 7,80
3.00 -FITA VEDA ROSCA 10M............ 1,90 5,70
1.00 -SILICONE GRANDE................ 11,00 11,00
1.00 -CILINDRO SOPRANO............... 12,50 12,50
3.00 -CANO PVC 150mm COM 6m.......... 128,00 384,00
1.00 -TALHADEIRA 10'................. 13,50 13,50
1.00 -MARRETA 2KG.................... 25,00 25,00
5.00 -TORNEIRA BANHEIRO.............. 4,50 22,50
1.00 -TORNEIRA INOX.................. 40,00 40,00
1.00 -REGULADOR DE LUZ............... 45,00 45,00
30.00 -FIO PARA APARADOR DE GRAMA 3mm. 0,80 24,00
1.00 -LUVA DE COURO.................. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... -ENGATE FLEXÍVEL 60CM........... -FITA VEDA ROSCA 10M............ -SILICONE GRANDE................ -CILINDRO SOPRANO............... -CANO PVC 150mm COM 6m.......... -TALHADEIRA 10'................. -MARRETA 2KG.................... -TORNEIRA BANHEIRO.............. -TORNEIRA INOX.................. -REGULADOR DE LUZ............... -FIO PARA APARADOR DE GRAMA 3mm. -LUVA DE COURO.................. 606,00
06/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 606,00
09/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2015 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 606,00
TOTAL 606,00 606,00 606,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.