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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6367 Data de lançamento: 21/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSÍMETROS,PELO PERÍODO DE 3 MESES,CONFORME CONTRATO N° 103/2015......................... - DOSÍMETROS PADRÃO DE TÓRAX.... 14,18 42,54
6.00 - DOSÍMETROS DE TÓRAX........... 14,18 85,08
3.00 - DESPESA DE EXPEDIÇÃO.......... 12,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2015 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSÍMETROS,PELO PERÍODO DE 3 MESES,CONFORME CONTRATO N° 103/2015......................... - DOSÍMETROS PADRÃO DE TÓRAX.... - DOSÍMETROS DE TÓRAX........... - DESPESA DE EXPEDIÇÃO.......... 163,62
24/02/2016 CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO NO EXERCÍCIO 2015. -163,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.