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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6386 Data de lançamento: 22/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ÂNGELO-RS E CRUZ ALTA-RS,PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR............... - REFEIÇÃO/CF N°201281(SANTO ANGELO-RS)....................... 0,00 6,10
1.00 - ALMOÇO/NF N°28049(SANTO ÂNGELO-RS)....................... 0,00 25,00
1.00 - LANCHE/NF N°20049(CRUZ ALTA-RS).............................. 0,00 10,00
1.00 - LANCHE/NF N°1422(CRUZ ALTA-RS).............................. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2015 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ÂNGELO-RS E CRUZ ALTA-RS,PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR............... - REFEIÇÃO/CF N°201281(SANTO ANGELO-RS)....................... - ALMOÇO/NF N°28049(SANTO ÂNGELO-RS)....................... - LANCHE/NF N°20049(CRUZ ALTA-RS).............................. - LANCHE/NF N°1422(CRUZ ALTA-RS).............................. 51,10
22/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 51,10
05/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2015 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 51,10
TOTAL 51,10 51,10 51,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.