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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6443 Data de lançamento: 27/10/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 0,00 5.863,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 5.863,54
27/10/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.OUTUBRO/2015 5.863,54
27/10/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 450,48
10/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 5.413,06
TOTAL 5.863,54 5.863,54 5.863,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 27/10/2015 450,48 Lançada
TOTAL   450,48