Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6614 |
Data de lançamento: |
27/10/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
0,00 |
33.588,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
33.588,73 |
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27/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.OUTUBRO/2015 |
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33.588,73 |
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27/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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377,43 |
27/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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2.773,84 |
29/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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30.437,46 |
TOTAL |
33.588,73 |
33.588,73 |
33.588,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
BERS - Consignados |
27/10/2015 |
377,43 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
27/10/2015 |
2.773,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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3.151,27 |
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