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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6632 Data de lançamento: 27/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......PNAE................. -AÇÚCAR TIPO CRISTAL............. 82,50 1.237,50
85.00 -ACHOCOLATADO EM PÓ.............. 5,90 501,50
10.00 -AMIDO DE MILHO.................. 4,90 49,00
10.00 -ARROZ BRANCO.................... 68,30 683,00
6.00 -BISCOITO MIGNON................. 86,40 518,40
10.00 -BISCOITO INTEGRAL............... 98,00 980,00
12.00 -BOLACHA DE LEITE................ 88,00 1.056,00
10.00 -BOLACHA TIPO MARIA.............. 77,00 770,00
100.00 -CAFÉ SOLÚVEL.................... 11,90 1.190,00
160.00 -CHÁ SABORES VARÍADOS............ 4,99 798,40
3.00 -DOCE DE FRUTAS.................. 71,20 213,60
4.00 -FARINHA DE TRIGO................ 64,50 258,00
30.00 -FERMENTO EM PÓ.................. 2,90 87,00
250.00 -LEITE LONGA VIDA................ 34,80 8.700,00
5.00 -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1.......... 66,00 330,00
10.00 -MACARRÃO TIPO CASEIRO........... 62,00 620,00
8.00 -MACARRÃO TIPO PARAFUSO......... 73,50 588,00
8.00 -MARGARINA VEGETAL............... 70,80 566,40
14.00 -ÓLEO DE SOJA.................... 79,80 1.117,20
60.00 -PÓ PARA GELATINA................ 9,90 594,00
60.00 -PÓ PARA PUDIM................... 9,90 594,00
5.00 -POLPA DE TOMATE................. 141,84 709,20
1.00 -SAL REFINADO.................... 30,00 30,00
4.00 -VINAGRE DE MAÇÃ................. ................................. .....PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS..... ................................. -OBS:ESTES PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES CONFORME DESCRIÇÃO DE CADA PRODUTO CONFORME CONSTA NO EDITAL DESTE PREGÃO 004/2015..... 31,80 127,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2015 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......PNAE................. -AÇÚCAR TIPO CRISTAL............. -ACHOCOLATADO EM PÓ.............. -AMIDO DE MILHO.................. -ARROZ BRANCO.................... -BISCOITO MIGNON................. -BISCOITO INTEGRAL............... -BOLACHA DE LEITE................ -BOLACHA TIPO MARIA.............. -CAFÉ SOLÚVEL.................... -CHÁ SABORES VARÍADOS............ -DOCE DE FRUTAS.................. -FARINHA DE TRIGO................ -FERMENTO EM PÓ.................. -LEITE LONGA VIDA................ -LENTILHA GRAÚDA TIPO 1.......... -MACARRÃO TIPO CASEIRO........... -MACARRÃO TIPO PARAFUSO......... -MARGARINA VEGETAL............... -ÓLEO DE SOJA.................... -PÓ PARA GELATINA................ -PÓ PARA PUDIM................... -POLPA DE TOMATE................. -SAL REFINADO.................... -VINAGRE DE MAÇÃ................. ................................. .....PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS..... ................................. -OBS:ESTES PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES CONFORME DESCRIÇÃO DE CADA PRODUTO CONFORME CONSTA NO EDITAL DESTE PREGÃO 004/2015..... 22.318,40
16/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 8.774,42
16/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.775,95
17/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.912,58
17/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6632/2015 - CONFORME DANFE Nº009.523..692 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.775,95
17/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6632/2015 - CONFORME DANFE Nº009.493.855 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 8.774,42
19/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6632/2015 - CONFORME DANFE Nº009.494.376 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.912,58
16/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 3.307,05
16/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 6.548,40
18/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6632/2015 - CONFORME DANFE Nº009.855.419 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 3.307,05
30/12/2015 MOTIVO:TROCA DE FONTE DE RECURSO. -6.548,40
30/12/2015 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. -6.548,40
TOTAL 15.770,00 15.770,00 15.770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.