Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS DE REPASSE DE RECURSOS (0333.031-01/2010/MCIDADES; 0315.878-70/2009/MS; 1006.396-06/2013/MTUR; 1007.581-41/2013/MCIDADES; 1013.627-11/2013/MCIDADES), FIRMADO ENTRE A CAIXA E O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI RS, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DA OPERAÇÃO............ - EVENTO 05812-2, PRODUTO: (MCIDADES-1176-9, ME-1177-6, MTUR 1178-3, MDA 1179-0, MAPA 1180-1, MI 1172-0)............ | 60,00 | 60,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
27/10/2015 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DESPESAS COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS DE REPASSE DE RECURSOS (0333.031-01/2010/MCIDADES; 0315.878-70/2009/MS; 1006.396-06/2013/MTUR; 1007.581-41/2013/MCIDADES; 1013.627-11/2013/MCIDADES), FIRMADO ENTRE A CAIXA E O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI RS, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DA OPERAÇÃO............ - EVENTO 05812-2, PRODUTO: (MCIDADES-1176-9, ME-1177-6, MTUR 1178-3, MDA 1179-0, MAPA 1180-1, MI 1172-0)....................... | 60,00 | ||
27/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 60,00 | ||
29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3286 | 60,00 | ||
TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |