Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 20 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA REGIÃO DA 6° DELEGACIA E REPRESENTANTES DO EXÉRCITO DA 10° CSM, NO DIA 08/09/2015...........
25,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2015
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 20 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA REGIÃO DA 6° DELEGACIA E REPRESENTANTES DO EXÉRCITO DA 10° CSM, NO DIA 08/09/2015...........
500,00
31/12/2015
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
-500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.