Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6888 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800 |
0,00 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800 |
88,50 |
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09/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2800 |
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88,50 |
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29/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2015
OI S.A. - 8968 |
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88,50 |
TOTAL |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.