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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6892 Data de lançamento: 09/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1. 0,00 758,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1. 758,00
04/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 170,00
07/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6892/2015 - CONFORME DANFE Nº22886 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 170,00
23/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 448,00
29/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6892/2015 - CONFORME DANFE Nº23.359 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 448,00
22/11/2016 mercadorias não foram entregues! -140,00
TOTAL 618,00 618,00 618,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.