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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6907 Data de lançamento: 09/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 4. 0,00 9.455,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 4. 9.455,96
08/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 4.920,91
10/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6907/2015 - CONFORME DANFE Nº22.888 SÉRIE 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 4.920,91
14/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.179,97
31/12/2015 LANÇAMENTO INDEVIDO -2.179,97
31/12/2015 ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. -2.355,08
31/12/2015 LANÇAMENTO INDEVIDO -2.179,97
TOTAL 4.920,91 4.920,91 4.920,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.