O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6955 Data de lançamento: 12/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE COMPRAS Nº670/2015............ ................................. ................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4966/2015 QUE FOI ANULADO,DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)............ 0,00 6.143,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE COMPRAS Nº670/2015............ ................................. ................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4966/2015 QUE FOI ANULADO,DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)............ 6.143,31
12/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.143,31
13/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.143,31
TOTAL 6.143,31 6.143,31 6.143,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.