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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6982 Data de lançamento: 16/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - PERCAL....................... 28,00 112,00
4.00 - OXFORDINE.................... 11,00 44,00
3.20 - BLEKAUT...................... 14,00 44,80
4.00 - JUTA......................... 18,00 72,00
16.00 - BOTÕES....................... 0,50 8,00
20.00 - FITA......................... 0,25 5,00
3.84 - TECIDO....................... 25,00 96,00
20.00 - FITA......................... 0,25 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - PERCAL....................... - OXFORDINE.................... - BLEKAUT...................... - JUTA......................... - BOTÕES....................... - FITA......................... - TECIDO....................... - FITA......................... 386,80
19/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 386,80
23/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2015 JOãO CARLOS STERTZ - 3650 386,80
TOTAL 386,80 386,80 386,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.