Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7029 |
Data de lançamento: |
18/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.00 |
EMPENHO REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO(51 SPOTS) EM RÁDIO LOCAL,PELO PERÍODO DE 20/11/2015 A 31/12/2015,DA "CAMPANHA DE INCENTIVO AO TURISMO"............ |
20,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2015 |
EMPENHO REF.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO(51 SPOTS) EM RÁDIO LOCAL,PELO PERÍODO DE 20/11/2015 A 31/12/2015,DA "CAMPANHA DE INCENTIVO AO TURISMO"............ |
1.020,00 |
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31/12/2015 |
MOTIVO: CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL ATÉ ESTA DATA. |
-1.020,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.