Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANSELMO STEFANELLO RABUSKE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DAS PORTAS DA E.M.E.F SIEGFRIED HEUSER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. |
32,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2015 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE REGULAGEM DAS PORTAS DA E.M.E.F SIEGFRIED HEUSER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. |
192,00 |
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27/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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192,00 |
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30/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2015
ANSELMO STEFANELLO RABUSKE - 4187 |
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192,00 |
TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.