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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7061 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTA E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME,QUE SEGUE ANEXO.......... -ABOCATH Nº22................... 0,77 231,00
300.00 -ABOCATH Nº24................... 0,84 252,00
400.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5...... 0,07 28,00
800.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 25X7........ 0,06 48,00
800.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 25X8........ 0,06 48,00
800.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 40X12....... 0,16 128,00
2.00 -AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL Nº27GX31,EMBALAGEM COM 25 UNIDADES......................... 17,16 34,32
2.00 -ALGODÃO HIDRÓFILO 500G......... 9,07 18,14
5.00 -APARELHO DE PRESSÃO............ 55,58 277,90
48.00 -ATADURA CREPON 06CM 13 FIOS.... 0,43 20,64
48.00 -ATADURA CREPON 08CM 13 FIOS.... 0,50 24,00
48.00 -ATADURA CREPON 10CM 13 FIOS.... 0,50 24,00
48.00 -ATADURA CREPON 15CM 13 FIOS.... 0,73 35,04
30.00 -BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA SISTEMA FECHADO......... 6,70 201,00
2.00 -CATGUT SIMPLES 2-0,3/8 CIR CIL 3,0 CM 75UN. COM FECHAMENTO GERAL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA........ 102,73 205,46
30.00 -COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS,PACOTES COM 390G... 21,00 630,00
100.00 -DISP.PARA INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERFLY Nº23............... 0,17 17,00
100.00 -DISP.PARA INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERFLY Nº25............... 0,12 12,00
400.00 -EQUIPO MACROGOTAS.............. 1,28 512,00
20.00 -ESPARADRAPO 10X4,5............. 5,27 105,40
20.00 -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.G..... 0,95 19,00
50.00 -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.M..... 0,85 42,50
10.00 -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.P..... 0,80 8,00
2.00 -FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO TRANÇADO,ABSORVÍVEL,1/2 CIRC.CORPO CILINDRICO 4CM 70CM... 320,00 640,00
2.00 -FIO MONONYLON 4-0 AGULHA,3/8 CIRC.TRG 2,5CM,45CM.............. 42,00 84,00
5.00 -FIO MONONYLON 3-0 PRETO, 45CM AGULHA 3/8 CIRC.TIPO TRIANGULAR 2,5CM............................ 42,00 210,00
10.00 -FITA PARA HEMOGLICOTESTE ON CALL PLUS........................ 29,45 294,50
2.00 -LAMINA DE BISTURI Nº11......... 23,98 47,96
100.00 -LUVAS CIRÚRGICAS ESTERIL 7,0... 1,06 106,00
36.00 -LUVAS PROCEDIMENTO TAM.M....... 21,77 783,72
1.00 -MALHA TUBULAR 10CM............. 6,82 6,82
10.00 -MICROPORE 5X10................. 3,33 33,30
800.00 -SERINGAS 10ML.................. 0,24 192,00
200.00 -SERINGAS 3ML................... 0,14 28,00
800.00 -SERINGAS 5ML................... 0,15 120,00
20.00 -SONDA FOLEY Nº12............... 5,25 105,00
20.00 -SONDA FOLEY Nº14............... 5,25 105,00
10.00 -SONDA FOLEY Nº16............... 5,25 52,50
20.00 -SONDA FOLEY Nº18............... 4,50 90,00
200.00 -SONDA URETRAL Nº16............. 0,59 118,00
200.00 -TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. 0,06 11,00
2.00 -VICRYL 90CM TRANÇADA AG 1/2 CIRC.48MM........................ 320,00 640,00
2.00 -VICRYL 190CM TRANÇADO AG 1/2 CIRC.48MM........................ 320,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTA E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME,QUE SEGUE ANEXO.......... -ABOCATH Nº22................... -ABOCATH Nº24................... -AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5...... -AGULHA DESCARTÁVEL 25X7........ -AGULHA DESCARTÁVEL 25X8........ -AGULHA DESCARTÁVEL 40X12....... -AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL Nº27GX31,EMBALAGEM COM 25 UNIDADES......................... -ALGODÃO HIDRÓFILO 500G......... -APARELHO DE PRESSÃO............ -ATADURA CREPON 06CM 13 FIOS.... -ATADURA CREPON 08CM 13 FIOS.... -ATADURA CREPON 10CM 13 FIOS.... -ATADURA CREPON 15CM 13 FIOS.... -BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA SISTEMA FECHADO......... -CATGUT SIMPLES 2-0,3/8 CIR CIL 3,0 CM 75UN. COM FECHAMENTO GERAL GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA........ -COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS,PACOTES COM 390G... -DISP.PARA INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERFLY Nº23............... -DISP.PARA INFUSÃO INTRA VENOSA TIPO BUTERFLY Nº25............... -EQUIPO MACROGOTAS.............. -ESPARADRAPO 10X4,5............. -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.G..... -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.M..... -ESPECULO DESCARTÁVEL TAM.P..... -FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO TRANÇADO,ABSORVÍVEL,1/2 CIRC.CORPO CILINDRICO 4CM 70CM... -FIO MONONYLON 4-0 AGULHA,3/8 CIRC.TRG 2,5CM,45CM.............. -FIO MONONYLON 3-0 PRETO, 45CM AGULHA 3/8 CIRC.TIPO TRIANGULAR 2,5CM............................ -FITA PARA HEMOGLICOTESTE ON CALL PLUS........................ -LAMINA DE BISTURI Nº11......... -LUVAS CIRÚRGICAS ESTERIL 7,0... -LUVAS PROCEDIMENTO TAM.M....... -MALHA TUBULAR 10CM............. -MICROPORE 5X10................. -SERINGAS 10ML.................. -SERINGAS 3ML.............. 7.229,20
14/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 7.229,20
14/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7061/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 7.229,20
TOTAL 7.229,20 7.229,20 7.229,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.