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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTO E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME,QUE SEGUE ANEXA...................... -ÁCIDO TRANEXAMICO.............. 2,02 20,20
600.00 -ÁGUA PARA INJEÇÃO.............. 0,19 114,00
30.00 -ÁLCOOL 70% USO HOSPITALAR...... 5,20 156,00
20.00 -AMICACINA 500MG................ 2,43 48,60
30.00 -BETATRINTA..................... 6,51 195,30
30.00 -BIOFRUTOSE..................... 5,21 156,30
100.00 -BROMOPRIDA..................... 1,18 118,00
200.00 -BUSCOPAM COMPOSTO.............. 2,00 400,00
100.00 -CEFTRIAXONA 1G IV.............. 6,36 636,00
100.00 -CETOPROFENO 50MG IM............ 1,98 198,00
50.00 -CIPROFLOXACIN IV............... 2,09 104,50
100.00 -DEXAMETASONA 4MG............... 1,16 116,00
500.00 -DIPIRONA INJ................... 0,75 375,00
50.00 -DRAMIM B6...................... 4,26 213,00
30.00 -ETILEFRINA 10MG/ML............. 1,21 36,30
20.00 -FLEET ENEMA.................... 7,94 158,80
50.00 -HEPARINA SÓDICA 0,25 MG SC..... 5,16 258,00
5.00 -ISOCELL........................ 17,05 85,25
20.00 -TERBUTALINA 0,5ML.............. 1,66 33,20
25.00 -LIDOCAÍNA 2% SEM VASO.......... 3,27 81,75
10.00 -LINCOMICINA 600MG.............. 2,79 27,90
100.00 -METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML........ 0,33 33,00
200.00 -RANITIDINA 25MG/ML............. 0,95 190,00
5.00 -SOL.ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA DE CLOREXEDINA 0,5%................. 13,14 65,70
2.00 -SOL.AQUOSA DE CLOREXEDINA 0,2%. 6,20 12,40
480.00 -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML..... 1,68 806,40
160.00 -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML.... 3,99 638,40
40.00 -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 250ML..... 2,18 87,20
120.00 -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 500ML..... 3,13 375,60
20.00 -XILOCAÍNA GELÉIA............... 6,43 128,60
20.00 -EPINEFRINA 1MG/ML.............. 1,71 34,20
10.00 -BETAMETASONA 3MG+3MG/1ML IM.... 6,76 67,60
100.00 -DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML..... 0,72 72,00
30.00 -FENITOINA 250MG/5ML............ 1,37 41,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTO E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME,QUE SEGUE ANEXA...................... -ÁCIDO TRANEXAMICO.............. -ÁGUA PARA INJEÇÃO.............. -ÁLCOOL 70% USO HOSPITALAR...... -AMICACINA 500MG................ -BETATRINTA..................... -BIOFRUTOSE..................... -BROMOPRIDA..................... -BUSCOPAM COMPOSTO.............. -CEFTRIAXONA 1G IV.............. -CETOPROFENO 50MG IM............ -CIPROFLOXACIN IV............... -DEXAMETASONA 4MG............... -DIPIRONA INJ................... -DRAMIM B6...................... -ETILEFRINA 10MG/ML............. -FLEET ENEMA.................... -HEPARINA SÓDICA 0,25 MG SC..... -ISOCELL........................ -TERBUTALINA 0,5ML.............. -LIDOCAÍNA 2% SEM VASO.......... -LINCOMICINA 600MG.............. -METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML........ -RANITIDINA 25MG/ML............. -SOL.ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA DE CLOREXEDINA 0,5%................. -SOL.AQUOSA DE CLOREXEDINA 0,2%. -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML..... -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML.... -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 250ML..... -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 500ML..... -XILOCAÍNA GELÉIA............... -EPINEFRINA 1MG/ML.............. -BETAMETASONA 3MG+3MG/1ML IM.... -DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML..... -FENITOINA 250MG/5ML............ 6.084,30
14/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.043,20
14/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.043,20
14/12/2015 MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O ITEM FENITOINA 250MG/5ML. -41,10
TOTAL 6.043,20 6.043,20 6.043,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.