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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7077 Data de lançamento: 24/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTA E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME.... -REVERCEL A1 e B 2X10ml........ 97,60 195,20
2.00 -TRIACEL I e II 2X10ml.......... 107,50 215,00
2.00 -CONTROCEL 1X10ml............... 72,40 144,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2015 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO Nº57,INCISO II DA LEI 8666/93,POIS SE TRATA DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E AINDA CONFORME A ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº003/2015,ONDE O RESULTADO DEU DESERTA E NENHUMA EMPRESA COMPARECEU AO CERTAME.... -REVERCEL A1 e B 2X10ml........ -TRIACEL I e II 2X10ml.......... -CONTROCEL 1X10ml............... 555,00
21/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 555,00
22/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2015 SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA - 10554 555,00
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.