Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7162 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
224,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
224,63 |
|
|
26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
|
224,63 |
|
22/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
|
|
224,63 |
TOTAL |
224,63 |
224,63 |
224,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.