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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 717 Data de lançamento: 09/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: -PASTA DE PLÁSTICO FIRME, TRANSPARENTE INCOLOR COM ABAS E ELÁSTICO 24,5 X 33,5 X 5,5......... 4,65 837,00
10.00 -FLANELA NA COR OURO 28 X 38 - PACOTE COM 12 UNIDADES............. 16,80 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: -PASTA DE PLÁSTICO FIRME, TRANSPARENTE INCOLOR COM ABAS E ELÁSTICO 24,5 X 33,5 X 5,5......... -FLANELA NA COR OURO 28 X 38 - PACOTE COM 12 UNIDADES............. 1.005,00
10/03/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA(DANFE Nº007.261.840 SÉRIE 890). 1.005,00
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2015 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 1.005,00
TOTAL 1.005,00 1.005,00 1.005,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.