Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
5.257,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
5.257,59 |
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26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
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5.257,59 |
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26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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375,40 |
22/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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4.882,19 |
TOTAL |
5.257,59 |
5.257,59 |
5.257,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
26/11/2015 |
375,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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375,40 |
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