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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7189 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 190,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FERIAS REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 190,19
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 190,19
01/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 190,19
TOTAL 190,19 190,19 190,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.