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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7212 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 8.844,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 8.844,79
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 8.844,79
22/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7212/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 8.844,79
TOTAL 8.844,79 8.844,79 8.844,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.