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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 5.742,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 5.742,57
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 5.742,57
22/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 5.742,57
TOTAL 5.742,57 5.742,57 5.742,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.