Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7227 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
1.128,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
1.128,78 |
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26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
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1.128,78 |
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26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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52,40 |
28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
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-1.076,38 |
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28/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
-1.076,38 |
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TOTAL |
52,40 |
52,40 |
52,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
26/11/2015 |
52,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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52,40 |
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