Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2015 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DE CAPÃO BONITO,ONDE ESTÁ SENDO FEITO OS ATENDIMENTOS DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA RURAL,PARA O PERÍODO DE 01/12/2014 A 30/05/2015,CONFORME CONTRATO Nº102/2014.......................... |
1.800,00 |
|
|
03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO CONF.AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SR.MARTA N.TERRAS PETRI |
|
300,00 |
|
03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL REF. MÊS DE JANEIRO/2015 AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA. MARTA N.T. PETRI |
|
300,00 |
|
04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. MARÇO/2015
VALDERI DE CAMPOS - 11590
|
|
|
300,00 |
04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. JAN./2015
VALDERI DE CAMPOS - 11590 |
|
|
300,00 |
06/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL COMP. FEV/2015 |
|
300,00 |
|
11/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2015 - REF. ALUGUEL COMP.FEV/2015
VALDERI DE CAMPOS - 11590 |
|
|
300,00 |
31/03/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
300,00 |
|
10/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DE CAPÃO BONITO.(COMPETÊNCIA MARÇO/2015).
VALDERI DE CAMPOS - 11590 |
|
|
300,00 |
05/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
300,00 |
|
06/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 727/2015 - REF. ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº102/2014.
VALDERI DE CAMPOS - 11590 |
|
|
300,00 |
27/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
300,00 |
|
03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 727/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº102/2014.
VALDERI DE CAMPOS - 11590 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.