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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7277 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 6.981,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 6.981,89
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 6.981,89
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar 205,82
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar 680,31
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar 317,31
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar 7,54
26/11/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar 767,99
01/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 5.002,92
TOTAL 6.981,89 6.981,89 6.981,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BB - Consignados 26/11/2015 205,82 Lançada
BERS - Consignados 26/11/2015 680,31 Lançada
CEF - Consignados 26/11/2015 317,31 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 26/11/2015 7,54 Lançada
INSS contribuição dos segurados 26/11/2015 767,99 Lançada
TOTAL   1.978,97