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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7311 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 0,00 5.701,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 5.701,00
26/11/2015 Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. 5.701,00
31/12/2015 ANULAÇÃO,PARA TROCAR A FONTE DE RV. -5.701,00
31/12/2015 MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RV 40. -5.701,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.