Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7352 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
427,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2015 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
427,38 |
|
|
26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
|
427,38 |
|
19/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
|
|
427,38 |
TOTAL |
427,38 |
427,38 |
427,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.