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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7371 Data de lançamento: 27/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA 29/11/2015 E RETORNO 11/12/2015, ONDE O SERVIDOR ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS REALIZARÁ CURSO DE EQUITAÇÃO PARA EQUOTERAPIA NOS DIAS 30/11/2015 A 11/12/2015, NA SEDE DA ANDE BRASIL, LOCALIZADA EM BRASILIA-DF. 2.398,95 2.398,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE-RS COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA 29/11/2015 E RETORNO 11/12/2015, ONDE O SERVIDOR ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS REALIZARÁ CURSO DE EQUITAÇÃO PARA EQUOTERAPIA NOS DIAS 30/11/2015 A 11/12/2015, NA SEDE DA ANDE BRASIL, LOCALIZADA EM BRASILIA-DF. 2.398,95
31/12/2015 ESTORNADO EM 31/12/2015 -2.398,95
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.