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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7399 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GLP,A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN.DA SAÚDE(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2038/2015 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI CONCEDIDO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO,CONFORME PARECER JURÍDICO AO PROCESSO Nº1745/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº84A/2015....................... -CARGA DE GLP 13................ 63,00 819,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GLP,A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC.MUN.DA SAÚDE(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2038/2015 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI CONCEDIDO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO,CONFORME PARECER JURÍDICO AO PROCESSO Nº1745/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº84A/2015....................... -CARGA DE GLP 13................ 819,00
27/01/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 378,00
04/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 378,00
05/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7399/2015 - CONFORME DANFE Nº009.962.647 SÉRIE 890. ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - 11198 378,00
05/02/2016 ANULAÇÃO -378,00
29/12/2017 material não foi entregue -441,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.