O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7400 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL E CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B........................... OBS:LICITAÇÃO EMPENHADA POR LOTE,ONDE CADA LOTE CONTÉM SEUS ITENS ESPECIFICADOS,DEVENDO ASSIM SER ENTREGUES CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL DESTE PREGÃO 002/2015.. .................................................................. -LOTE 001........................ 2.250,50 2.250,50
1.00 -LOTE 006........................ 11.280,21 11.280,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL E CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B........................... OBS:LICITAÇÃO EMPENHADA POR LOTE,ONDE CADA LOTE CONTÉM SEUS ITENS ESPECIFICADOS,DEVENDO ASSIM SER ENTREGUES CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL DESTE PREGÃO 002/2015.. .................................................................. -LOTE 001........................ -LOTE 006........................ 13.530,71
03/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 13.530,21
03/12/2015 CREDOR DEU DESCONTO DE R$ 0,50 NO LOTE 01. -0,50
07/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7400/2015 FABIANO BERTOLIN - 3701 13.530,21
TOTAL 13.530,21 13.530,21 13.530,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.