Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7406 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA....... |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2015 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA....... |
230,00 |
|
|
01/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA....... |
|
230,00 |
|
31/12/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
|
-230,00 |
|
31/12/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
-230,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.