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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO G. T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 744 Data de lançamento: 10/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -CONFORME MAPA DE JULGAMENTO DOS ITENS EM ANEXO...................... 93.264,50 93.264,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2015 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................. -CONFORME MAPA DE JULGAMENTO DOS ITENS EM ANEXO...................... 93.264,50
10/03/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA CUNHA (DANFE Nº007.279.689). 3.552,16
10/03/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA CUNHA (DANFE Nº007.279.501). 9.868,58
26/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME DANFE Nº007.279.689 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 3.552,16
26/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME DANFE Nº007.279.501 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 9.868,58
27/03/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 2.329,39
06/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PELA AQUISIÇÃO DE 311 KG DE PÃO FRANCÊS,CONFORME DANFE Nº007.421.155 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 2.329,39
22/04/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 6.753,25
22/04/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 8.726,59
22/04/2015 LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 1.302,93
19/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 6.753,25
19/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - REF.AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME TP-001/2015. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 1.302,93
19/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 8.726,59
25/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 3.655,12
25/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. 9.763,97
02/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO,CONFORME DANFE Nº007.892.194 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 3.655,12
02/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME DANFE Nº007.893.812 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 9.763,97
26/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 9.872,30
26/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 3.879,82
09/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.156.323 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 9.872,30
09/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.145.677 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 3.879,82
16/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 9.922,07
16/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 194,04
30/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.400.823 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 194,04
30/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.400.715 SÉRIE 890. Sebastiao G. T. dos Santos - 85 9.922,07
01/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 4.723,61
01/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 8.073,05
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.758.049 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 4.723,61
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.757.837 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 8.073,05
28/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 5.920,03
28/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 4.727,59
28/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.974.998 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 4.583,70
28/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 744/2015 - CONFORME DANFE Nº008.983.969 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 5.920,03
28/09/2015 MOTIVO:EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COM VALOR INCORRETO. -143,89
02/10/2015 MOTIVO: VALOR A MAIOR DO QUE FOI EMPENHADO E DO QUE FOI ENTREGUE. -143,89
TOTAL 93.120,61 93.120,61 93.120,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.