Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MAICON RIBAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7452 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ |
170,00 |
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23/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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170,00 |
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30/12/2015 |
TROCA DA FONTE DE RECURSO |
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-170,00 |
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30/12/2015 |
TROCA DA FONTE DE RECURSO |
-170,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.