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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7466 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5030 DE 14/08/2015 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE COMPRAS Nº847/2015 E DAS DANFE'S Nº009.017.432 SÉRIE 890 e 009.017.604 SÉRIE 890...... 0,00 10.193,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5030 DE 14/08/2015 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE COMPRAS Nº847/2015 E DAS DANFE'S Nº009.017.432 SÉRIE 890 e 009.017.604 SÉRIE 890...... 10.193,66
03/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 10.193,66
07/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2015 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 10.193,66
TOTAL 10.193,66 10.193,66 10.193,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.