Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7558 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Ref. 13° Salário Parcela Final 2015 |
0,00 |
1.048,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Ref. 13° Salário Parcela Final 2015 |
1.048,68 |
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09/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. |
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1.048,68 |
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30/12/2015 |
EMPENHOS DA FOLHA DO 13°SALÁRIO FORAM EMITIDOS INCORRETAMENTE, SERÃO ANULADOS E REEMPENHADOS. |
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-1.048,68 |
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30/12/2015 |
EMPENHOS DA FOLHA DO 13°SALÁRIO FORAM EMITIDOS INCORRETAMENTE, SERÃO ANULADOS E REEMPENHADOS. |
-1.048,68 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.