Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: METAR LOGISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7634 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PROTETORES SOLARES DOADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA VERÃO SAÚDE. |
47,70 |
47,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PROTETORES SOLARES DOADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA VERÃO SAÚDE. |
47,70 |
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09/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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47,70 |
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31/12/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-47,70 |
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31/12/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
-47,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.