AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................
-FILTROS................................................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............
8.781,80
8.781,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................
-FILTROS................................................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............
8.781,80
13/04/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
8.781,80
15/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2015
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596
8.781,80
TOTAL
8.781,80
8.781,80
8.781,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.