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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DELVAUX & RIBAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7668 Data de lançamento: 11/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827............................. -CORREIA DO COMANDO............. 0,00 45,00
1.00 -ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO.... 0,00 90,00
1.00 -ELETROVENTILADOR............... 0,00 415,00
2.00 -CORREIA DE ACESSÓRIOS.......... 76,50 153,00
1.00 -CABO DE VELA................... 110,00 110,00
1.00 -VELA DE IGNIÇÃO................ 0,00 80,00
1.00 -FILTRO DE AR................... 0,00 45,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... 0,00 25,00
2.00 -PIVÔ........................... 70,00 140,00
2.00 -BIELETA........................ 50,00 100,00
2.00 -BUCHA DO ESTABILIZADOR......... 17,50 35,00
2.00 -COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. 75,00 150,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 222,50 445,00
2.00 -COIFA E BATENTE DIANTEIRO...... 20,00 40,00
1.00 -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA.... 0,00 70,00
1.00 -ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA..... 0,00 55,00
1.00 -PALHETA DIANTEIRA.............. 0,00 40,00
1.00 -PASTILHA DE FREIO.............. 0,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827............................. -CORREIA DO COMANDO............. -ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO.... -ELETROVENTILADOR............... -CORREIA DE ACESSÓRIOS.......... -CABO DE VELA................... -VELA DE IGNIÇÃO................ -FILTRO DE AR................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -PIVÔ........................... -BIELETA........................ -BUCHA DO ESTABILIZADOR......... -COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -COIFA E BATENTE DIANTEIRO...... -ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA.... -ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA..... -PALHETA DIANTEIRA.............. -PASTILHA DE FREIO.............. 2.136,00
23/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.136,00
30/12/2015 TROCA DA FONTE DE RECURSO -2.136,00
30/12/2015 TROCA DA FONTE DE RECURSO -2.136,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.