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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7757 Data de lançamento: 23/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE........... - TINTA ACRÍLICA BRANCA NEVE SEMI-BRILHO ACRÍLICA 3.600L...... 49,80 49,80
1.00 - MASSA FINA 20KG............... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE........... - TINTA ACRÍLICA BRANCA NEVE SEMI-BRILHO ACRÍLICA 3.600L...... - MASSA FINA 20KG............... 59,80
04/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 59,80
05/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2015 FABIANO BERTOLIN - 3701 59,80
TOTAL 59,80 59,80 59,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.