Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7771 |
Data de lançamento: |
24/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - LÂMPADA H4................... |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
- RELÉ DO PISCA................ |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
- PORTA........................ |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - LÂMPADA H4................... - RELÉ DO PISCA................ - PORTA........................ |
77,00 |
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30/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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77,00 |
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30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 |
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77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.