Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
778 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE: 3327 1548....... |
13,76 |
13,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE: 3327 1548....... |
13,76 |
|
|
13/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN,(NF Nº5147/1-3.320/01/15-00001/00001). |
|
13,76 |
|
13/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015
VIVO S.A. - 11038 |
|
|
13,76 |
TOTAL |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.