Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -LUVA LV1063 SPL90.............. | 320,00 | 320,00 |
2.00 | -CRUZETA WU 1690................ | 110,00 | 220,00 |
1.00 | -ESPIGA PT1031.................. | 300,00 | 300,00 |
2.00 | -VARETA SOLDA METAL............. | 20,00 | 40,00 |
1.00 | -CANO TUBO RETO................. | 272,00 | 272,00 |
1.00 | -CUÍCA 30X30.................... | 280,00 | 280,00 |
2.60 | -MANGA 1/4...................... | 6,00 | 15,60 |
2.00 | -CAPA 1/4....................... | 25,00 | 50,00 |
20.00 | -REBITE POP RBT 000011.......... | 0,40 | 8,00 |
1.00 | -CILINDRO MESTRE................ | 110,00 | 110,00 |
1.00 | -TERMINAL PD3304................ | 170,00 | 170,00 |
1.00 | -MANGA DE AR PCG 004991......... | 30,00 | 30,00 |
1.00 | -VEDA ESCAPE.................... | 6,00 | 6,00 |
3.00 | -DISCO DE CORTE 4".............. | 6,00 | 18,00 |
1.00 | -CHAPA.......................... | 8,00 | 8,00 |
6.00 | -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... | 1,00 | 6,00 |
6.00 | -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... | 1,50 | 9,00 |
1.00 | -AUTOMÁTICO ZN410............... | 295,00 | 295,00 |
1.00 | -ROLAMENTO GRANDE............... | 100,00 | 100,00 |
2.00 | -PONTERIA....................... | 15,00 | 30,00 |
2.00 | -CABO DE BATERIA................ | 50,00 | 100,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -LUVA LV1063 SPL90.............. -CRUZETA WU 1690................ -ESPIGA PT1031.................. -VARETA SOLDA METAL............. -CANO TUBO RETO................. -CUÍCA 30X30.................... -MANGA 1/4...................... -CAPA 1/4....................... -REBITE POP RBT 000011.......... -CILINDRO MESTRE................ -TERMINAL PD3304................ -MANGA DE AR PCG 004991......... -VEDA ESCAPE.................... -DISCO DE CORTE 4".............. -CHAPA.......................... -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... -AUTOMÁTICO ZN410............... -ROLAMENTO GRANDE............... -PONTERIA....................... -CABO DE BATERIA................ | 2.387,60 | ||
28/12/2015 | MOTIVO:ERRO | -2.387,60 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |