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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7788 Data de lançamento: 28/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -LUVA LV1063 SPL90.............. 320,00 320,00
2.00 -CRUZETA WU 1690................ 110,00 220,00
1.00 -ESPIGA PT1031.................. 300,00 300,00
2.00 -VARETA SOLDA METAL............. 20,00 40,00
1.00 -CANO TUBO RETO................. 272,00 272,00
1.00 -CUÍCA 30X30.................... 280,00 280,00
2.60 -MANGA 1/4...................... 6,00 15,60
2.00 -CAPA 1/4....................... 25,00 50,00
20.00 -REBITE POP RBT 000011.......... 0,40 8,00
1.00 -CILINDRO MESTRE................ 110,00 110,00
1.00 -TERMINAL PD3304................ 170,00 170,00
1.00 -MANGA DE AR PCG 004991......... 30,00 30,00
1.00 -VEDA ESCAPE.................... 6,00 6,00
3.00 -DISCO DE CORTE 4".............. 6,00 18,00
1.00 -CHAPA.......................... 8,00 8,00
6.00 -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... 1,00 6,00
6.00 -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... 1,50 9,00
1.00 -AUTOMÁTICO ZN410............... 295,00 295,00
1.00 -ROLAMENTO GRANDE............... 100,00 100,00
2.00 -PONTERIA....................... 15,00 30,00
2.00 -CABO DE BATERIA................ 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -LUVA LV1063 SPL90.............. -CRUZETA WU 1690................ -ESPIGA PT1031.................. -VARETA SOLDA METAL............. -CANO TUBO RETO................. -CUÍCA 30X30.................... -MANGA 1/4...................... -CAPA 1/4....................... -REBITE POP RBT 000011.......... -CILINDRO MESTRE................ -TERMINAL PD3304................ -MANGA DE AR PCG 004991......... -VEDA ESCAPE.................... -DISCO DE CORTE 4".............. -CHAPA.......................... -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... -AUTOMÁTICO ZN410............... -ROLAMENTO GRANDE............... -PONTERIA....................... -CABO DE BATERIA................ 2.387,60
28/12/2015 MOTIVO:ERRO -2.387,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.