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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7789 Data de lançamento: 28/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔINIBUS DE PLACAS IUV-5323,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -CAIXA DE DISCO 125 24H......... 45,00 45,00
2.00 -LÂMPADA H4..................... 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔINIBUS DE PLACAS IUV-5323,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -CAIXA DE DISCO 125 24H......... -LÂMPADA H4..................... 125,00
28/12/2015 MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO -125,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.