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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7795 Data de lançamento: 28/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CONVITES(DIA DO PROFESSOR).... 1,70 272,00
1.00 - ADESIVO 18X95CM............... 25,00 25,00
1.00 - ADESIVO 28X1,70............... 90,00 90,00
2.00 - FAIXAS 3MTS(COLORIDO)......... 180,00 360,00
70.00 - CERTIFICADOS.................. 3,20 224,00
150.00 - ADESIVOS 9X7CM................ 0,90 135,00
250.00 - ADESIVOS REDONDOS............. 0,72 180,00
45.00 - CARTÔES DE NATAL C/ ENVELOPE.. 2,50 112,50
20.00 - IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO CAPA DURA............................. 45,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2015 EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CONVITES(DIA DO PROFESSOR).... - ADESIVO 18X95CM............... - ADESIVO 28X1,70............... - FAIXAS 3MTS(COLORIDO)......... - CERTIFICADOS.................. - ADESIVOS 9X7CM................ - ADESIVOS REDONDOS............. - CARTÔES DE NATAL C/ ENVELOPE.. - IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO CAPA DURA............................. 2.298,50
29/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.298,50
30/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 2.298,50
TOTAL 2.298,50 2.298,50 2.298,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.