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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 783 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ -3L ÓLEO 15W40(IRX-6827)............ 25,00 75,00
4.00 -4L ÓLEO 5W30 (SPIM IUT-9996)....... 40,00 160,00
8.00 -8L ÓLEO EX.TURBO(RANGER ISU-6353).. 18,00 144,00
4.00 -4L ÓLEO 15W40(GOL IRX-6838)........ 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ -3L ÓLEO 15W40(IRX-6827)............ -4L ÓLEO 5W30 (SPIM IUT-9996)....... -8L ÓLEO EX.TURBO(RANGER ISU-6353).. -4L ÓLEO 15W40(GOL IRX-6838)........ 479,00
16/04/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 479,00
27/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2015 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 479,00
TOTAL 479,00 479,00 479,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.