Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7992 |
Data de lançamento: |
29/12/2015 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2015 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015.................... |
0,02 |
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29/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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0,02 |
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21/07/2016 |
motivo: anulação do empenho |
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-0,02 |
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21/07/2016 |
MOTIVO: CORREÇÃO DO VALOR. |
-0,02 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.