Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 29/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372,IRA-3082,IRE-8146,VW/KOMBIS DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 e IUV-5323,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -RELÉ AUXILIAR.................. | 30,00 | 150,00 |
4.00 | -TERMINAL CHICOTE............... | 2,50 | 10,00 |
1.00 | -PALHETA........................ | 110,00 | 110,00 |
1.00 | -RELÉ TEMPORIZADOR.............. | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -BATERIA 72A.................... | 350,00 | 350,00 |
1.00 | -PORTA ESCOVA MOTOR ARRANQUE.... | 68,00 | 68,00 |
2.00 | -BUCHA MOTOR DE ARRANQUE........ | 10,00 | 20,00 |
3.00 | -TERMINAL DE BATERIA............ | 10,00 | 30,00 |
1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR.......... | 68,00 | 68,00 |
1.00 | -RELÉ 11........................ | 120,00 | 120,00 |
1.00 | -CONTATOR INJEÇÃO............... | 65,00 | 65,00 |
1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR.......... | 65,00 | 65,00 |
2.00 | -LÂMPADA H1..................... | 15,00 | 30,00 |
2.00 | -LÂMPADA 1034................... | 5,00 | 10,00 |
1.00 | -PALHETA........................ | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -BUZINA......................... | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -CONTATO CHAVE.................. | 55,00 | 55,00 |
1.00 | -CILINDRO COMPLETO COM CHAVE.... | 66,00 | 66,00 |
1.00 | -AUTOMÁTICO ZN410............... | 285,00 | 285,00 |
1.00 | -ROLAMENTO GRANDE............... | 92,00 | 92,00 |
2.00 | -PONTERIA....................... | 12,00 | 24,00 |
2.00 | -CABO DE BATERIA................ | 45,00 | 90,00 |
1.00 | -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO 125/24H.......................... | 30,00 | 30,00 |
2.00 | -LÂMPADA H4..................... | 30,00 | 60,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372,IRA-3082,IRE-8146,VW/KOMBIS DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 e IUV-5323,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -RELÉ AUXILIAR.................. -TERMINAL CHICOTE............... -PALHETA........................ -RELÉ TEMPORIZADOR.............. -BATERIA 72A.................... -PORTA ESCOVA MOTOR ARRANQUE.... -BUCHA MOTOR DE ARRANQUE........ -TERMINAL DE BATERIA............ -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -RELÉ 11........................ -CONTATOR INJEÇÃO............... -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -PALHETA........................ -BUZINA......................... -CONTATO CHAVE.................. -CILINDRO COMPLETO COM CHAVE.... -AUTOMÁTICO ZN410............... -ROLAMENTO GRANDE............... -PONTERIA....................... -CABO DE BATERIA................ -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO 125/24H.......................... -LÂMPADA H4..................... | 1.918,00 | ||
05/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 1.918,00 | ||
10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2015 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 1.918,00 | ||
TOTAL | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |