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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7999 Data de lançamento: 29/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372,IRA-3082,IRE-8146,VW/KOMBIS DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 e IUV-5323,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -RELÉ AUXILIAR.................. 30,00 150,00
4.00 -TERMINAL CHICOTE............... 2,50 10,00
1.00 -PALHETA........................ 110,00 110,00
1.00 -RELÉ TEMPORIZADOR.............. 40,00 40,00
1.00 -BATERIA 72A.................... 350,00 350,00
1.00 -PORTA ESCOVA MOTOR ARRANQUE.... 68,00 68,00
2.00 -BUCHA MOTOR DE ARRANQUE........ 10,00 20,00
3.00 -TERMINAL DE BATERIA............ 10,00 30,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR.......... 68,00 68,00
1.00 -RELÉ 11........................ 120,00 120,00
1.00 -CONTATOR INJEÇÃO............... 65,00 65,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR.......... 65,00 65,00
2.00 -LÂMPADA H1..................... 15,00 30,00
2.00 -LÂMPADA 1034................... 5,00 10,00
1.00 -PALHETA........................ 40,00 40,00
1.00 -BUZINA......................... 40,00 40,00
1.00 -CONTATO CHAVE.................. 55,00 55,00
1.00 -CILINDRO COMPLETO COM CHAVE.... 66,00 66,00
1.00 -AUTOMÁTICO ZN410............... 285,00 285,00
1.00 -ROLAMENTO GRANDE............... 92,00 92,00
2.00 -PONTERIA....................... 12,00 24,00
2.00 -CABO DE BATERIA................ 45,00 90,00
1.00 -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO 125/24H.......................... 30,00 30,00
2.00 -LÂMPADA H4..................... 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372,IRA-3082,IRE-8146,VW/KOMBIS DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 e IUV-5323,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -RELÉ AUXILIAR.................. -TERMINAL CHICOTE............... -PALHETA........................ -RELÉ TEMPORIZADOR.............. -BATERIA 72A.................... -PORTA ESCOVA MOTOR ARRANQUE.... -BUCHA MOTOR DE ARRANQUE........ -TERMINAL DE BATERIA............ -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -RELÉ 11........................ -CONTATOR INJEÇÃO............... -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -PALHETA........................ -BUZINA......................... -CONTATO CHAVE.................. -CILINDRO COMPLETO COM CHAVE.... -AUTOMÁTICO ZN410............... -ROLAMENTO GRANDE............... -PONTERIA....................... -CABO DE BATERIA................ -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO 125/24H.......................... -LÂMPADA H4..................... 1.918,00
05/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.918,00
10/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2015 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 1.918,00
TOTAL 1.918,00 1.918,00 1.918,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.