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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8013 Data de lançamento: 30/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - DESCARBONIZAÇÃO............... 135,00 270,00
1.00 - SCANER......................... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°6792/2015 P/ TROCA DA FONTE DE RECURSO. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2015 EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - DESCARBONIZAÇÃO............... - SCANER......................... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°6792/2015 P/ TROCA DA FONTE DE RECURSO. 470,00
30/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.DANFE N° 39.609 470,00
30/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8013/2015 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.